5月17日上午🍖,沐鸣2024年内部控制领导小组会议在北校区综合楼三楼第一会议室举行👨👦👦。内部控制领导小组全体成员参加了会议。会议由领导小组组长扶国主持🙎🏻♀️。
会上传达学习了《关于进一步加强广东省行政事业单位内部控制建设工作的建议》,财务部汇报了《2024年度内部控制工作计划》,内部控制领导小组审议了《2023年度风险评估报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023年行政事业单位内部控制报告》。
会议强调,内部控制是沐鸣管理的重要组成部分,关系到沐鸣的健康发展和长远利益。一是必须高度重视🏋🏻♂️,加强内部控制宣传教育👌🏻,提高职工对内部控制重要性的认识。二是进一步加强内部控制组织机构建设并有效运行👩💻🧔🏼♀️,定期召开内控工作会议和培训会🕹,布置和落实内部控制相关工作。三是加强内部控制风险评估和评价工作▫️,认真排查单位层面和业务层面风险点,将风险点细化细分到责任部门,并制定风险应对策略和具体管理措施,建立长期有效的监督与考核机制,定期对风险点控制情况评估,督办落实内控工作的执行。四是完善内部控制制度建设工作👦🏿,要及时梳理,加快制(修)订相关内控制度,重点关注收费管理🪈、采购需求管理和合同履约管理等关键管控点👷🏻,避免制度存在缺漏。五是各职能部门要切实履行内部控制职责𓀆,加强协作配合🧖🏿♂️,确保内部控制工作的有效实施。(文/图:财务部)
撰稿:财务部 审核👩🦽🪳:朱颖颖 编辑🙅🏻♀️:杨坤有 签发:梁晓